第五条 区审计局作出审计决定,被审计单位、有关部门和单位以及个人应当执行。区审计局作出的其他审计结论性文书,对被审计单位、有关部门和单位以及个人具有约束力。
区审计局出具的工程价款结算审计通知函,应当作为被审计单位进行工程价款结算的依据。
第六条 政府投资项目单位在建设工程合同订立时,应载明需经审计以及依据审计结果支付工程款项的合同条款。
第七条 超过规定造价的政府投资项目未经区审计局审计的,均不得办理工程价款最终结算,资金管理和资金拨付单位一律不得拨付全额建设结算资金。
第八条 区审计局应当依照法律、法规、规章规定,在区内向社会公布重要的政府投资项目审计结果。
第九条 区政府各部门应当加强对本单位、本系统政府投资项目的内部审计监督;各镇、街道应加强村、社区(经济合作社)集体资金投资项目的内部审计监督。各单位的内部审计工作应当接受区审计局的业务指导和监督。
第二章 计划管理
第十条 区审计局对本区政府投资项目实行计划管理。由区审计局编制年度政府投资项目审计计划,并根据政府中心工作做好计划的调整。
第十一条 各建设单位应于每年一月底和六月底两次将本年度预计竣工的50万元以上(含50万元)的政府投资项目报送区审计局。
第十二条 政府投资项目送审金额在50万元以下的,由建设单位或者其主管部门依照本办法组织内部审计,其审计结果应当报送区审计局备案。内部审计委托的社会中介机构由建设单位或者其主管部门从有资质的中介机构中择优确定。
对建设单位或者其主管部门的内部审计机构、受委托的社会中介机构审计中反映有违法和重大违纪违规事项的政府投资项目,建设单位或者其主管部门、受委托的社会中介机构应主动及时向区审计局如实反映,区审计局可以重新立项进行审计。
第三章 审计内容和实施
第十三条 列入本办法第三条规定范围内的政府投资项目,审计机关对其实施审计的主要内容包括:
(一)建设程序、建设资金筹集、征地拆迁等前期工作的真实性、合理性和合法性;
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