最新审计风险及其控制法规
- · 中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险
- · 审计机关审计项目质量控制办法(试行)
- · 独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险
- · 审计机关审计重要性与审计风险评价准则
- · 中国注册会计师审计准则第1121号——历史财务信息审计的质量控制
- · 关于发布大企业税务风险内部控制机制认证管理办法(试行)的公告
- · 商业银行内部控制评价试行办法
- · 中国银行业监督管理委员会关于向社会征求《商业银行内部控制评价试行办法(征求意见稿)》意见的公告
- · 中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
- · 中国注册会计师协会关于印发《高新技术企业认定专项审计指引》的通知
- · 审计署关于发布《国有企业财务审计准则(试行)》的通知
- · 中国总会计师协会关于印发2012年下半年举办《总会计师等高层财务管理人员及其后备人才综合能力提升专题培训班》工作方案的通知
- · 中国总会计师协会关于印发2012年举办《总会计师等高层财务管理人员及其后备人才综合能力提升专题培训班》工作方案的通知
- · 关于印发第三批《中国注册会计师独立审计准则》的通知
- · 中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中对舞弊的考虑
- · 证监会公告2011年第41号——关于2011年年报编制、审计和披露工作有关事项的公告
- · 中国总会计师协会关于印发“2010年度总会计师等高中级财务管理人员及其后备人员专题培训班”的通知
- · 上海市财政局关于转发财政部《关于印发〈独立审计具体准则第25号——会计估计〉等四个项目的通知》的通知
- · 财政部关于印发第一批注册会计师独立审计准则的通知
- · 中国注册会计师审计准则第1632号——衍生金融工具的审计
- · 中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险实施的程序
- · 中国证券监督管理委员会公告(2011)41号――关于切实做好2011年年报编制、审计和披露工作等有关事项的公告
- · 商业银行信息科技风险管理指引
- · 国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知
- · 中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构信息系统风险管理指引》的通知
- · 商业银行市场风险管理指引
- · 中国注册会计师协会关于做好上市公司2011年年报审计工作的通知
- · 中华人民共和国国家审计准则
- · 中国注册会计师审计准则第1633号——电子商务对财务报表审计的影响
- · 中国注册会计师审计准则第1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑
- · 中国保险监督管理委员会关于印发《保险公司内部控制基本准则》的通知
- · 商业银行内部控制指引
- · 独立审计实务公告第7号——商业银行会计报表审计
- · 关于印发《中央企业经济责任审计实施细则》的通知
- · 中国注册会计师审计准则第1212号——对被审计单位使用服务机构的考虑
- · 商业银行会计报表审计
- · 股份制商业银行风险评级体系(暂行)
- · 国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业经济责任审计实施细则》的通知
- · 中国保险监督管理委员会关于印发《寿险公司内部控制评价办法(试行)》的通知
- · 独立审计具体准则第26号──存货监盘
- · 中国注册会计师审计准则第1621号——对小型被审计单位审计的特殊考虑
- · 中国证券监督管理委员会关于切实做好2008年年报编制、审计和披露工作有关事项的公告
- · 关于修改《证券公司风险控制指标管理办法》的决定
- · 中国注册会计师审计准则第1322号——公允价值计量和披露的审计
- · 中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样和其他选取测试项目的方法
- · 中国银行业监督管理委员会关于征求《商业银行个人理财业务管理暂行办法(征求意见稿)》和《商业银行个人理财业务风险管理指引(征求意见稿)》意见的公告
- · 中国证券监督管理委员会关于就《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司净资本计算规则》公开征求意见的通知
- · 银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知
- · 上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知
- · 内部审计具体准则第5号——内部控制审计
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